Wegzugsbesteuerung — rechtzeitig planen, erheblich sparen.
Wer Deutschland verlässt und GmbH-Anteile oder andere qualifizierte Beteiligungen hält, kann mit erheblichen Steuerbelastungen konfrontiert werden. Frühzeitige Planung ist entscheidend.
Leistungsumfang
Was wir für Sie analysieren und gestalten.
- Prüfung der Wegzugssteuerpflicht nach § 6 AStG
- Berechnung der fiktiven Veräußerungsgewinne und Steuerlast
- Gestaltungsoptionen: Stundung, Ratenzahlung, Vermeidungsstrategien
- Strukturierung vor dem Wegzug zur Steuerminimierung
- Koordination mit dem Zielland (DBA-Analyse)
- Begleitung bei der Kommunikation mit dem Finanzamt
Unser Vorgehen
In drei Schritten.
Analyse der Steuerpflicht
Wir prüfen, ob und in welchem Umfang eine Wegzugssteuerpflicht besteht.
Gestaltungsoptionen
Wir entwickeln Strategien zur Reduzierung oder zeitlichen Streckung der Steuerlast.
Umsetzung & Compliance
Wir begleiten die Meldungen an das Finanzamt und koordinieren alle steuerlichen Pflichten.
Warum HBC Legal
Frühzeitige Planung zahlt sich aus
Je früher wir eingebunden werden, desto mehr Gestaltungsspielraum besteht.
Kenntnis der aktuellen Rechtslage
Die Wegzugsbesteuerung wurde zuletzt 2022 erheblich verschärft — wir kennen alle aktuellen Regelungen.
Internationale Koordination
Wir arbeiten mit Steuerberatern im Zielland zusammen, um eine kohärente Gesamtlösung zu entwickeln.
Jetzt handeln
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